Lufthansa Group (LHA.DE) 2024 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı ve beklenenden daha yavaş bir toparlanmanın ortasında karışık bir performans ortaya koydu. Şirket, operasyonlarını etkileyen grevler, teslimat zorlukları ve sertifikasyon gecikmelerinden kaynaklanan rüzgarlarla karşı karşıya kaldı. Bu zorluklara rağmen Lufthansa Group, daha yüksek kapasite ve premium kabinlere yönelik güçlü talep nedeniyle gelirlerinde %7'lik bir artış bildirdi.
Ancak işletme giderleri %10 oranında artarak bir önceki yıla kıyasla faaliyet sonuçlarının düşmesine yol açtı. AirPlus'ın satışının şirketin kazancına 0,5 milyar Avro katkıda bulunması bekleniyor ve Lufthansa Group tüm yıl için 1,4 milyar Avro ila 1,8 milyar Avro arasında düzeltilmiş bir FVÖK öngörüyor.
Önemli Çıkarımlar
- Operasyonel zorluklar nedeniyle beklenenden daha yavaş toparlanma.
- Seyahate olan yüksek ilgi ve premium kabinlere olan talep.
- 2. çeyrekte %11 kapasite artışı ile %7 gelir artışı.
- Faaliyet giderleri %10 artarak faaliyet sonuçlarını etkiledi.
- AirPlus'ın satışının 0,5 milyar Avro getirmesi bekleniyor.
- Tüm yıl için düzeltilmiş FVÖK tahmini 1,4 milyar Avro ile 1,8 milyar Avro arasında.
- Lufthansa Havayolları, birim gelir düşüşünü ve verimsizlikleri ele almak için geri dönüş programından geçecek.
- Lufthansa Technik rekor sonuçlar bildirdi; Lufthansa Cargo'nun kârı sabit kaldı.
- Filo modernizasyonu ve operasyonların optimizasyonu için planlar.
Şirket Genel Görünümü
- Lufthansa Grubu, premium sınıflarda devam eden talep ve Lufthansa Technik'in güçlü performansı sayesinde tüm yıl için olumlu bir sonuç bekliyor.
- Şirket %8'lik bir marj hedefliyor ve filosunu modernize etmeyi ve operasyonlarını optimize etmeyi planlıyor.
- AirPlus'ın satışından elde edilen gelir, temel iş yatırımlarına ve BT yükseltmelerine odaklanan stratejik yatırımlar için kullanılacak.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Şirket, filo modernizasyon planlarını etkileyen 787 uçaklarının teslimatında gecikmeler yaşamıştır.
- Lufthansa, nitelikli çalışanları işe alma ve tedarik zinciri darboğazlarını aşma konusunda zorluklarla karşılaşıyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Lufthansa Technik ilk iki çeyrekte önemli gelir artışlarıyla rekor sonuçlar elde etti.
- Serbest nakit akışı beklenenden daha iyiydi ve mevcut likidite 10,6 milyar Euro ile hedefin üzerinde.
- Lufthansa tüm yıl için Lojistik segmentinde gelirlerde önemli bir artış bekliyor.
Eksiklikler
- Şirket, birim gelirlerinde düşüş ve özellikle Lufthansa Havayolları'nda operasyonel verimsizlikler bildirdi.
- Yılın tamamı için düzeltilmiş FVÖK beklentisine 130 milyon Avroluk bir defter kazancı dahil edilmeyecektir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Carsten Spohr, şirketin yeniden yapılanmayı tamamladığını ve artık modernizasyon ve optimizasyona odaklandığını açıkladı.
- Lufthansa 2019 kapasite seviyelerinin %100'üne ulaşmayı hedefliyor, ancak kış büyümesi azalabilir.
- Şirket işten çıkarmalar veya yeniden yapılanma planlamıyor, bunun yerine büyümeyi yeniden tahsis etmeyi ve potansiyel olarak kısa mesafeli pazarı küçültmeyi planlıyor.
- Maliyet baskılarını ve kapasite optimizasyonunu yönetmek için sendikalar ve sosyal ortaklarla görüşmeler devam etmektedir.
- Yatırımcı İlişkileri çeyrek boyunca iletişimi sürdürecektir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.